Tôi gửi hóa đơn thuế của Trung QUỐC để thanh toán 1 trong tập tin đính kèm. Và tôi tự hỏi, chúng tôi có thể hoàn trả VAT = VND 26,902,112 trong VAT tuyên bố của Q4, phải không?
Tôi gửi hóa đơn thuế của Trung Quốc cho thanh toán 1 trong tập tin đính kèm. Và tôi tự hỏi chúng ta có thể hoàn thuế GTGT = 26.902.112 đồng trong việc kê khai thuế GTGT của Q4, phải không?
Tôi gửi hóa đơn thanh toán thuế thu nhập đầu tiên PRC đính kèm.Tôi nghĩ chúng ta có thể trả thuế GTGT = 26902112 ở Việt Nam không kê khai thuế GTGT Q4, đúng không?